Cómo declarar Kraken en la renta 2026
Pasos revisados en la ayuda oficial de Kraken el 30-09-2026. Las webs de los exchanges cambian: si algo no coincide, busca la opción equivalente.
1. Exporta tu historial de Kraken
- Inicia sesión, pulsa el icono de perfil (arriba a la derecha) y elige Documents.
- En Exports pulsa Create Export y elige el tipo: Ledgers (depósitos, retiradas, comisiones, recompensas y demás cambios de saldo) y también Trades (detalle de cada operación).
- Indica fecha de inicio y fin (desde tu primera operación), elige formato CSV y pulsa Generate.
- Puede tardar de minutos a días; Kraken no avisa por correo. Vuelve a Documents y descárgalo cuando aparezca el icono de descarga.
El «Ledgers» de Kraken usa sus propios códigos de activo (p. ej. XXBT o XBT para bitcoin, ZEUR para euros) y separa cada operación en dos filas (lo que sale y lo que entra). Los programas fiscales lo interpretan automáticamente; a mano, empareja las filas por su referencia.
2. Clasifica las operaciones
- Trade con par en euros (p. ej. XBT/EUR): compra o venta (clave F).
- Trade entre criptos (p. ej. ETH/XBT) o con stablecoins: permuta (clave N).
- Staking / rewards (Kraken «Earn»): rendimiento del capital mobiliario (casilla 0027).
- Transferencias entre tus cuentas o wallets: no tributan; guarda el rastro del coste.
3. Calcula con FIFO
Junta el historial de Kraken con el de tus otras plataformas y wallets y aplica FIFO por moneda. Para pocas operaciones, usa la calculadora gratuita (CSV genérico). Para muchas, un software fiscal importa el formato de Kraken directamente.
4. Declara en Renta WEB
- Ventas, permutas y pagos: apartado de monedas virtuales, casillas 1802 (moneda), 1803 (clave F/N/O/B), 1804 (valor de transmisión) y 1806 (valor de adquisición). Detalle de casillas.
- Staking: casilla 0027. Airdrops: casilla 0304.
5. ¿Modelo 721 con Kraken?
Si la entidad que custodia tus criptomonedas no es residente en España (ni tiene establecimiento permanente aquí), sus saldos cuentan para el umbral de 50.000 € del modelo 721. Comprueba en las condiciones de tu cuenta qué sociedad del grupo te presta la custodia: tras MiCA muchas plataformas operan en España desde una sociedad de otro país de la UE. Guía del modelo 721.
¿Muchas operaciones en Kraken?
Koinly, CoinTracking y Blockpit importan el historial de Kraken (por API o archivo) y calculan el FIFO junto con tus otras plataformas. Comprueba en cada uno la compatibilidad actual con Kraken antes de pagar. Comparativa con precios.
Enlaces externos marcados como patrocinados. Ver divulgación de afiliados.Preguntas frecuentes
¿Tengo que declarar mis criptomonedas de Kraken si no he vendido?
En el IRPF, no: comprar y mantener no tributa. Pero cualquier permuta dentro de Kraken (por ejemplo, cambiar BTC por USDT) sí es una transmisión, y las recompensas de staking tributan al recibirlas. Revisa además el modelo 721 si superas 50.000 € en plataformas extranjeras.
¿Sirve el informe de Kraken para la renta?
Solo si todas tus operaciones están en Kraken. El FIFO se calcula por moneda con todas tus compras, en cualquier plataforma: si trajiste criptomonedas de otro sitio, el exchange no conoce su coste real.
¿Cómo paso el historial de Kraken a la calculadora?
Abre el archivo en una hoja de cálculo, crea las columnas del formato genérico (fecha, tipo, moneda, cantidad, valor_eur, comision_eur y, en permutas, moneda_recibida y cantidad_recibida), guárdalo como CSV e impórtalo. Con muchas operaciones, es más práctico un software fiscal que lee el formato del exchange directamente.
Otros exchanges
Fuentes
- Kraken: cómo exportar el historial de tu cuenta (act. 29-05-2026)
- AEAT: ayuda de Renta WEB. Ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales
- AEAT: Asistente Informador de Renta, monedas virtuales (staking, casilla 0027; airdrops, casilla 0304)
- AEAT: preguntas frecuentes sobre el modelo 721
Consultadas el 30-09-2026. Si detectas un error, escríbenos a quizas9800@gmail.com.